Der unverzichtbare monatliche Compliance-Kalender für georgische Unternehmen (IE- und LLC-Einreichungsfristen)
- 13. Feb.
- 11 Min. Lesezeit
TL;DR: Die monatliche Compliance-Realität für georgische Unternehmen
Georgien ist kein Land mit jährlicher Einreichung.Es ist ein System mit monatlicher Compliance.
Wenn Sie als Individual Entrepreneur in Georgien oder über eine georgische LLC tätig sind, müssen Sie jeden einzelnen Monat Erklärungen einreichen, selbst wenn Ihr Einkommen bei null liegt.
Wichtigste Punkte:
Individual Entrepreneurs mit Small Business Status (SBS Georgia) müssen eine monatliche Umsatz-Erklärung einreichen und die 1%-Steuer Georgiens bis zum 15. des Folgemonats zahlen
Auch Monate ohne Einkommen erfordern eine Einreichung
Reverse VAT gilt, selbst wenn Sie nicht für VAT registriert sind
Georgische LLCs müssen monatliche VAT-Erklärungen abgeben, wenn registriert, sowie Lohnsteuern, wenn es Mitarbeiter gibt
Corporate Tax für LLCs fällt nur an, wenn Gewinne ausgeschüttet werden, aber die Berichterstattung hört nie auf
Versäumte Einreichungen führen zu Geldbußen, Bankproblemen und zukünftigen Compliance-Problemen
Krypto-Unternehmen und VASP Georgia Antragsteller werden strenger überwacht
Banken achten stärker auf monatliche Einreichungen als auf Gewinnhöhe
Einführung
Ein Unternehmen in Georgien zu führen fühlt sich anfangs einfach an. Die Registrierung geht schnell. Die Steuern wirken niedrig. Banken eröffnen Konten. Alles fühlt sich flexibel an.
Dann endet der erste Monat.
Und hier beginnen die meisten Unternehmen in Georgien, Fehler zu machen.
Georgien ist kein „Einmal pro Jahr einreichen“-Land. Es ist eine monatliche Compliance-Jurisdiktion. Egal, ob Sie als Individual Entrepreneur in Georgien oder über eine georgische LLC tätig sind: Der Revenue Service erwartet strukturierte, fristgerechte monatliche Berichterstattung. Auch wenn Ihr Einkommen null ist. Auch wenn Ihr Unternehmen neu ist. Auch wenn Sie im Ausland sind.
Dieser Leitfaden erklärt in einfachen Worten, was in Georgien jeden Monat eingereicht werden muss, wer es einreichen muss und warum bereits das Versäumen einer einzigen Erklärung zu Steuerstrafen, Bankproblemen oder zukünftigen Compliance-Sperren führen kann.
Dies ist kein allgemeiner Überblick. Es ist ein praktischer monatlicher Compliance-Kalender für georgische Unternehmen, speziell erstellt für:
Individual Entrepreneur Georgia Strukturen
Small Business Status (SBS Georgia) Inhaber, die die Georgia 1% tax nutzen
Georgische LLCs
Ausländische Gründer und digitale Nomaden
Krypto- und VASP Georgia bezogene Unternehmen
Wenn Sie diesen Kalender verstehen, bleibt Georgien einfach.Wenn Sie ihn ignorieren, wird Georgien sehr schnell teuer.
Warum die monatliche Compliance in Georgien der Punkt ist, an dem die meisten Unternehmen scheitern
Georgien hat den Ruf, unternehmensfreundlich zu sein. Dieser Ruf ist verdient. Aber er ist an eine Bedingung geknüpft.
Das System ist nur dann freundlich, wenn Sie fristgerecht einreichen.
Der größte Irrglaube ist folgender.Viele Gründer glauben, dass Compliance passiv ist, sobald ein Unternehmen registriert ist. Das ist falsch.
In Georgien gilt:
Die Registrierung ist einfach
Die laufende Compliance ist streng
Die Einreichung ist wichtiger als die Zahlung
Monate ohne Einkommen erfordern dennoch Maßnahmen
Dies gilt gleichermaßen für:
Georgia Individual Entrepreneur Strukturen
Georgische LLCs
Krypto-Unternehmen
Auslandsbesessene Gesellschaften
Den Revenue Service interessiert nicht, ob Sie Geld verdient haben. Ihn interessiert, ob Sie berichtet haben.
Versäumte Berichte führen zu:
Automatischen Geldbußen
Aufgelaufenen Strafzinsen
Compliance-Warnungen
Einfrieren von Bankkonten
Problemen bei der VAT Georgia Registrierung
Schwierigkeiten bei der Eröffnung oder Führung von Bankkonten in Georgien
Deshalb ist das Verstehen des monatlichen Compliance-Kalenders wichtiger, als die Gründungskosten eines Unternehmens in Georgien oder die nominalen Steuersätze zu kennen.
Zwei Unternehmensstrukturen. Zwei unterschiedliche Compliance-Kalender
Georgien kennt viele Rechtsformen, aber in der Praxis arbeiten 90 Prozent der ausländischen Gründer mit einer von zwei Strukturen:
Individual Entrepreneur (IE) in Georgien
Limited Liability Company (LLC) in Georgien
Jede Struktur hat ihren eigenen monatlichen Rhythmus.
Diese zu verwechseln, ist einer der häufigsten und teuersten Fehler.
Individual Entrepreneur in Georgien. Wie die monatliche Compliance tatsächlich funktioniert
Ein Individual Entrepreneur in Georgien ist kein Unternehmen. Es ist eine natürliche Person, die für eine Geschäftstätigkeit bei den Steuerbehörden registriert ist.
Diese Struktur ist äußerst beliebt, weil sie Zugang ermöglicht zu:
Small Business Status (SBS Georgia)
Dem Georgia 1% tax Regime
Einfacher Buchhaltung
Niedrigen Compliance-Kosten
Die meisten Freiberufler, Berater, Entwickler, Designer, Marketer und Solo-Selbstständigen wählen diese Struktur.
Warum die Georgia Individual Entrepreneur Struktur so beliebt ist
Die Attraktivität ist einfach.
Wenn Sie für Small Business Status Georgia qualifiziert sind:
Zahlen Sie 1% Steuer auf den Umsatz, nicht auf den Gewinn
Keine Corporate Tax
Keine Dividend Tax
Keine komplexen Gewinnermittlungen
Dies ist das bekannte Georgia 1% tax Modell.
Was jedoch selten richtig erklärt wird, ist Folgendes.
Die 1%-Steuer funktioniert nur, wenn Sie jeden einzelnen Monat einreichen.
Monatliche Pflichten für Individual Entrepreneurs in Georgien
Teilen wir das klar auf.
Wenn Sie als Individual Entrepreneur Georgia registriert sind, hängen Ihre monatlichen Pflichten von drei Faktoren ab:
Ob Sie Small Business Status haben
Ob Sie für VAT registriert sind
Ob Sie Mitarbeiter haben
Die meisten Individual Entrepreneurs fallen nur in Kategorie eins. Das bedeutet, ihre Kernpflicht ist die monatliche Umsatz-Erklärung.
Monatliche Umsatz-Erklärung. Die zentrale Einreichung für die Georgia 1% tax
Wenn Sie Small Business Status (SBS Georgia) haben, müssen Sie eine monatliche Umsatz-Erklärung einreichen.
Diese Erklärung meldet:
Gesamteinnahmen des Monats
Einnahmequelle
Währungsumrechnung in GEL
Die Frist ist strikt.
Frist:Die Erklärung muss bis zum 15. Tag des Folgemonats eingereicht werden.
Beispiel:
Januar-Einnahmen → Einreichung bis 15. Februar
Februar-Einnahmen → Einreichung bis 15. März
Dies gilt selbst dann, wenn:
Sie nichts verdient haben
Sie im Ausland waren
Auf Ihrem Bankkonto keine Aktivität stattgefunden hat
Null Einkommen bedeutet immer noch Null-Erklärung, nicht keine Erklärung.
Dies ist der mit Abstand häufigste Fehler von Personen, die die Georgia Individual Entrepreneur Struktur nutzen.
Monatliche Steuerzahlung für Individual Entrepreneurs
Nach Einreichung der Erklärung muss die Steuer gezahlt werden.
Steuersatz. 1% des erklärten Umsatzes
Zahlungsfrist. Gleich der Einreichungsfrist
Verspätete Zahlung löst tägliche Strafzinsen aus
Der Steuerbetrag in Georgien wird vom System des Revenue Service automatisch berechnet, sobald die Erklärung eingereicht wurde.
Wenn Sie zu spät einreichen, beginnen die Strafzinsen sofort.Wenn Sie gar nicht einreichen, kumulieren die Strafzahlungen.
Was passiert, wenn Sie als Individual Entrepreneur einen Monat verpassen
Das Versäumen eines einzigen Monats löst eine Kettenreaktion aus.
Automatische Geldbuße
Zinsen auf nicht gezahlte Steuer
Compliance-Flag im System des Revenue Service
Mögliche Rückfragen der Bank-Compliance
Banken in Georgien überwachen die Steuer-Compliance aktiv. Versäumte Einreichungen sind bei Überprüfungen sichtbar.
Dies ist besonders gefährlich, wenn Sie:
Versuchen, ein Bankkonto in Georgien aus der Ferne zu eröffnen
Eine der besten Banken in Georgien für Ausländer nutzen
Zukünftige Visa- oder Aufenthaltsanträge planen
VAT-Pflichten für Individual Entrepreneurs in Georgien
Die meisten Individual Entrepreneurs sind nicht für VAT registriert. Das bedeutet jedoch nicht, dass VAT ignoriert werden kann.
Wann die VAT-Registrierung verpflichtend wird
Sie müssen sich für VAT Georgia registrieren, wenn:
Ihr Umsatz in einem rollierenden 12-Monats-Zeitraum 100.000 GEL übersteigt
Sie lokal VAT-pflichtige Dienstleistungen oder Waren liefern
Nach der Registrierung entstehen monatliche VAT-Erklärungen, getrennt von der 1%-Steuererklärung.
Hier machen viele Freiberufler und digitale Nomaden Fehler.
Reverse VAT. Die stille monatliche Pflicht
Auch wenn Sie nicht für VAT registriert sind, können Sie dennoch Reverse VAT Pflichten haben.
Dies gilt, wenn:
Sie Dienstleistungen von ausländischen Anbietern einkaufen
Beispiele. Software-Tools, Hosting, Abonnements, Werbeplattformen
Reverse VAT muss monatlich deklariert werden.
Das Nichtdeklarieren von Reverse VAT ist ein häufiger Grund für unerwartete Steuerbescheide, selbst bei einkommensschwachen Individual Entrepreneurs.
Daher bedeutet „Ich habe keine VAT“ nicht „VAT betrifft mich nicht“.
Individual Entrepreneurs ohne Tätigkeit. Was Sie trotzdem tun müssen
Einer der gefährlichsten Annahmen in Georgien ist diese.
„Ich habe in diesem Monat nicht gearbeitet, also muss ich nichts tun.“
Diese Annahme ist falsch.
Wenn Sie als Individual Entrepreneur in Georgien registriert sind, müssen Sie dennoch:
Monatlich eine Erklärung abgeben
Null Umsatz deklarieren
Der Revenue Service markiert Konten nicht automatisch als inaktiv.
Inaktivität muss gemeldet werden. Schweigen wird als Nicht-Compliance gewertet.
Georgische LLC. Ein vollständig anderer Compliance-Kalender
Eine georgische LLC ist eine juristische Person. Sie hat eine eigene Steueridentität, eigene Pflichten und Berichtsebenen.
Viele Gründer wählen eine LLC, weil:
Sie skalieren möchten
Sie Mitarbeiter einstellen wollen
Sie Glaubwürdigkeit bei Partnern oder Investoren benötigen
Sie Zugang zu spezifischen Steuer-Status wünschen
Aber eine LLC bringt mehr monatliche Compliance mit sich, selbst wenn kein Gewinn ausgeschüttet wird.
Monatliche Compliance-Pflichten für georgische LLCs
Eine LLC in Georgien hat typischerweise folgende monatliche Pflichten:
VAT-Erklärungen, wenn für VAT registriert
Lohnsteuer-Erklärungen, wenn es Mitarbeiter gibt
Abstimmung mit Bank-Compliance
Im Unterschied zu Individual Entrepreneurs reichen LLCs keine monatliche Profitsteuer ein, sofern keine Gewinne ausgeschüttet werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Monat „still“ ist.
VAT-Erklärungen für LLCs in Georgien
Wenn Ihre LLC für VAT registriert ist, sind VAT-Einreichungen jeden Monat verpflichtend.
Dies umfasst:
Meldung des steuerpflichtigen Umsatzes
Deklaration von Input- und Output-VAT
Deklaration von Monaten mit Null VAT
Die georgische VAT läuft in einem strikten monatlichen Zyklus.
Versäumte VAT-Erklärungen sind einer der schnellsten Auslöser für Prüfungen und Strafen.
Lohn- und Quellensteuer für LLCs
Wenn Ihre LLC Mitarbeiter hat, auch nur einen, müssen Sie einreichen:
Monatliche Gehaltssteuer-Erklärungen
Rentenbeiträge
Quellensteuer-Zahlungen
Diese Einreichungen werden von Banken besonders streng überwacht.
Viele ausländische Gründer unterschätzen diesen Teil. Lohn-Compliance ist oft der Grund, warum Bankbeziehungen scheitern – nicht die Profitsteuer.
Warum in Georgien die Einreichung wichtiger ist als die Zahlung
Dieser Punkt verdient besondere Betonung.
Das Steuersystem Georgiens ist einreichungsgetrieben, nicht zahlungsgetrieben.
Zu spät einreichen ist schlimmer, als zu spät zahlen
Nicht einreichen ist schlimmer, als Geld zu schulden
Null-Erklärungen sind besser als Schweigen
Die Logik des Revenue Service ist einfach.Wenn Sie einreichen, sind Sie sichtbar und handhabbar.Wenn Sie verschwinden, sind Sie ein Risiko.
Diese Philosophie gilt für:
Individual Entrepreneur Georgia Strukturen
Georgische LLCs
VAT Georgia
Krypto- und VASP Georgia bezogene Aktivitäten
Krypto-Unternehmen und monatliche Compliance-Disziplin
Georgien ist relativ krypto-freundlich. Aber Krypto bedeutet nicht informell.
Wenn Ihr Unternehmen Krypto berührt, ist monatliche Disziplin noch wichtiger.
Georgia Krypto-Steuerberichterstattung muss konsistent sein
Banken achten auf saubere monatliche Muster
VASP Georgia Anträge stützen sich auf historische Compliance
Krypto-Einkommen entschuldigt keine versäumten Einreichungen. Es erhöht die Prüfintensität.
Dies gilt unabhängig davon, ob Sie:
Ein Individual Entrepreneur mit Krypto-Einkommen sind
Eine LLC sind, die Krypto-Dienstleistungen anbietet
Optionen wie Crypto License Georgia oder VASP License Georgia prüfen
Bankwesen, monatliche Compliance und Risikosignale
Sie überwachen:
Monatliche Steuererklärungen
Konsistenz zwischen Bankumsatz und Steuererklärungen
Lücken in der Berichterstattung
Darum stoßen Personen, die nach der besten Bank in Georgien für Ausländer suchen, später oft auf Probleme. Die Bank ist nicht das Problem. Die Compliance-Historie ist es.
Versäumte Einreichungen erzeugen Fragen.Fragen erzeugen Überprüfungen.Überprüfungen erzeugen Einschränkungen.
Monatlicher Compliance-Kalender für Individual Entrepreneurs in Georgien
Wenn Sie als Individual Entrepreneur in Georgien registriert sind, ist Ihr Kalender einfach. Aber nur, wenn Sie ihm exakt folgen.
Jeden Monat. Ohne Ausnahme
1. Monatliche Umsatz-Erklärung (1% Steuer)
Wer einreichen mussAlle Individual Entrepreneurs mit Small Business Status (SBS Georgia)
Was deklariert wirdMonatlicher Gesamtumsatz. Auch wenn er null ist.
Frist15. des Folgemonats
Steuersatz1% Steuer in Georgien auf den Umsatz
ZahlungszeitpunktGleiche Frist wie für die Einreichung
Dies ist das Rückgrat des Georgia Individual Entrepreneur Systems.
Verpassen Sie das einmal, beginnen Strafen. Verpassen Sie es wiederholt, riskieren Sie den Verlust des Small Business Status.
2. Reverse VAT-Erklärung (falls zutreffend)
Viele Individual Entrepreneurs glauben, VAT betreffe sie nicht. Das ist ein Fehler.
Wenn Sie Dienstleistungen aus dem Ausland einkaufen – Software, SaaS-Tools, Werbeplattformen, Hosting, Abonnements –, lösen Sie Reverse VAT aus.
Wer einreichen mussIndividual Entrepreneurs, die ausländische Dienstleistungen einkaufen
VAT-Satz18% Reverse VAT
FristMonatlich, gleicher Berichtszyklus
Das Nichtdeklarieren von Reverse VAT ist eines der häufigsten versteckten Compliance-Probleme in Georgien.
Dies gilt, selbst wenn Sie nicht für VAT registriert sind.
3. Monate ohne Einkommen. Trotzdem verpflichtend
Wenn Ihr Unternehmen keine Einnahmen hatte:
Müssen Sie trotzdem einreichen
Müssen Sie die Erklärung trotzdem abgeben
Deklarieren Sie Null-Umsatz
Schweigen wird als Nicht-Compliance gewertet.
Hier scheitern viele digitale Nomaden und saisonale Freiberufler.
Monatlicher Compliance-Kalender für georgische LLCs
Eine georgische LLC hat in ruhigen Monaten weniger Einreichungen, aber wenn Einreichungen anfallen, sind sie schwerer.
LLC-Compliance ist nicht nachsichtig.
1. Monatliche VAT-Erklärung (wenn für VAT registriert)
Wenn Ihre LLC für VAT registriert ist, ist dies nicht verhandelbar.
Was deklariert wirdSteuerpflichtiger Umsatz, Input VAT, Output VAT
FristMonatlich, strikt
Gilt auch bei Null-VAT-Aktivität
Versäumte VAT-Erklärungen sind einer der schnellsten Auslöser für Prüfungen in Georgien.
Keywords:vat georgia, georgian vat, georgia vat
2. Lohn- und Quellensteuer (wenn Sie Mitarbeiter haben)
Wenn Ihre LLC Mitarbeiter hat. Auch nur einen.
Müssen Sie monatlich einreichen:
Gehaltssteuer-Erklärungen
Rentenbeiträge
Quellensteuer-Zahlungen
Dies ist einer der größten Risikobereiche im Bankwesen.
Banken sehen Lohn-Compliance als Vertrauenssignal. Versäumen Sie Lohn-Einreichungen, wird Ihr Konto zu einem Risikoprofil.
3. Corporate Income Tax. Warum sie nicht monatlich ist
Das Corporate-Tax-System Georgiens wird oft missverstanden.
LLCs zahlen Corporate Tax nur, wenn Gewinne ausgeschüttet werden.
Corporate Tax Satz15% auf ausgeschütteten Gewinn
Keine AusschüttungKeine Corporate Tax Zahlung
Das bedeutet nicht, dass es keine Buchhaltung oder Berichterstattung gibt. Es bedeutet, dass es keine monatliche Gewinnsteuer-Erklärung gibt, sofern keine Ausschüttung erfolgt.
Digitale Nomaden und ausländische Gründer. Wo die monatliche Compliance schiefgeht
Georgien zieht digitale Nomaden aus gutem Grund an.
Einfache Einreise
Visafreie Aufenthalte
Digital Nomad Visa Georgia Optionen
Niedrige Steuern
Aber die monatliche Compliance passt sich nicht dem Nomaden-Lebensstil an.
Häufige Fehler digitaler Nomaden
Annahme, dass der Visa-Status Steuererklärungen ersetzt
Glaube, dass ausländische Einkünfte unsichtbar sind
Ignorieren von Null-Monaten
Verspätete Einreichung wegen Reisen
Den Revenue Service interessiert nicht, wo Sie sind. Nur ob Sie eingereicht haben.
Wenn Sie registriert sind als:
Georgia Individual Entrepreneur
Direktor einer georgischen LLC
Sind Sie an die monatliche Compliance gebunden.
Tax Residency vs. monatliche Compliance. Zwei getrennte Systeme
Diese Verwechslung verursacht ernsthafte Probleme.
Tax Residency hängt von den Tagen in Georgien ab
Monatliche Compliance hängt von der Registrierung ab
Sie können:
Nicht ansässig sein
Dennoch zur monatlichen Einreichung verpflichtet sein
Diese Unterscheidung zu verkennen, führt zu Strafen und Bankproblemen.
Krypto-Unternehmen. Warum monatliche Disziplin noch wichtiger ist
Dies umfasst:
Georgia Krypto-Steuerberichterstattung
VASP Georgia Vorbereitung
Crypto License Georgia Wege
Monatliche Konsistenz ist entscheidend.
Banken und Aufsichtsbehörden achten auf:
Vorhersehbare Berichterstattung
Übereinstimmung zwischen Bankumsatz und Erklärungen
Keine Lücken
Wenn Sie planen, einen Antrag zu stellen für:
VASP License Georgia
Crypto License in Georgia
Georgia Crypto License
Ist Ihre historische monatliche Compliance wichtiger als Ihre aktuelle Struktur.
Versäumte Monate schwächen Anträge.
Bankwesen und monatliche Compliance. Die versteckte Verbindung
Menschen suchen nach:
Best Bank in Georgia
Best Bank in Georgia for foreigners
Best Bank in Georgia Tbilisi for foreigners
Aber die Wahl der Bank ist zweitrangig.
Banken achten auf:
Monatliche Steuererklärungen
VAT-Konsistenz
Lohndisziplin
Umsatzabgleich
Versäumte Einreichungen sind bei Überprüfungen sichtbar.
Darum werden Konten Monate nach der Eröffnung eingefroren.
Insbesondere bei denen, die:
Ein Bankkonto in Georgien aus der Ferne eröffnen
Als Individual Entrepreneurs tätig sind
Ausländische Einkünfte erhalten
Die häufigsten monatlichen Compliance-Fehler
Diese Fehler wiederholen sich jeden Monat.
1. „Nur dieses eine Mal“ zu spät einreichen
Verspätete Einreichungen lösen automatische Geldbußen aus.
Georgien interessiert sich nicht für Ausreden.
2. Null-Monate nicht einreichen
Null Einkommen erfordert dennoch Berichterstattung.
Allein dieser Fehler verursacht jedes Jahr Tausende von Strafen.
3. Persönliche und geschäftliche Konten vermischen
Dies führt zu Unstimmigkeiten zwischen Bankdaten und Steuererklärungen.
Banken bemerken das. Der Revenue Service bemerkt es.
4. Reverse VAT ignorieren
Ausländische Tools, Abonnements, Dienstleistungen – all das löst Reverse VAT aus.
Das Ignorieren führt zu überraschenden Steuerbescheiden.
5. Annehmen, dass Krypto unsichtbar ist
Krypto-Einkommen muss korrekt deklariert werden.
Die Durchsetzung der Georgia Krypto-Steuer nimmt zu, nicht ab.
Praktische monatliche Compliance-Checkliste
Individual Entrepreneur Georgia. Monatliche Checkliste
Jeden Monat sollten Sie bestätigen:
Umsatz berechnet
Monatliche Erklärung eingereicht
1% Steuer gezahlt
Reverse VAT geprüft
Null-Monat deklariert, falls zutreffend
Wenn ein Punkt fehlt, beginnt das Risiko.
Georgische LLC. Monatliche Checkliste
Jeden Monat prüfen Sie:
VAT-Einreichungsstatus
Lohn-Einreichungen (falls Mitarbeiter vorhanden sind)
Abgleich von Bank- und Steuerdaten
Aktualität der Buchhaltungsunterlagen
LLC-Compliance ist leiser, aber Fehler sind teurer.
Wer die monatliche Compliance niemals selbst managen sollte
Selbstmanagement funktioniert nur in sehr einfachen Fällen.
Sie sollten nicht selbst managen, wenn:
Sie ein Krypto-Unternehmen betreiben
Sie eine VASP Georgia Registrierung planen
Sie länderübergreifend tätig sind
Sie Mitarbeiter einstellen
Sie eine saubere Bankhistorie wünschen
Sie Tax Residency oder Visa-Anträge planen
Professionelle Betreuung ist günstiger als Strafen.
Wie Gegidze die monatliche Compliance End-to-End managt
Hier atmen die meisten Gründer auf.
Gegidze übernimmt:
Monatliche Erklärungen
VAT-Einreichungen
Reverse VAT
Lohn-Compliance
Bank-sichere Berichterstattung
Fristen-Tracking
Für:
Individual Entrepreneur Georgia Mandanten
Georgische LLCs
Krypto- und VASP Georgia Unternehmen
Ausländische Gründer und digitale Nomaden
Das Ziel ist einfach.Keine Überraschungen. Keine Strafen. Kein Stress.
Letzter Realitätscheck. Georgien belohnt Disziplin
Georgien ist immer noch eine der besten Jurisdiktionen in Europa.
Niedrige Steuern
Einfache Gründung
Ausländerfreundlich
Aber es belohnt Disziplin, nicht Improvisation.
Monatliche Compliance ist keine Bürokratie.Sie ist der Preis für den Zugang zu:
Georgia 1% tax
Stabilem Bankwesen
Krypto-freundlichen Strukturen
Langfristiger Sicherheit
Bereit, monatliche Compliance zum Nicht-Thema zu machen?
Wenn Georgien für Sie einfach bleiben soll:
Hören Sie auf zu raten
Hören Sie auf aufzuschieben
Hören Sie auf zu reagieren
Lassen Sie Gegidze Ihre monatliche Compliance übernehmen, damit Sie sich auf Wachstum statt auf Fristen konzentrieren können.
Buchen Sie eine kostenlose Beratung und verwandeln Sie monatliche Compliance in Hintergrundrauschen statt in ein ständiges Risiko.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Muss ich in Georgien jeden Monat Steuern einreichen, wenn ich kein Einkommen hatte?
Ja.Wenn Sie als Individual Entrepreneur in Georgien registriert sind oder eine georgische LLC betreiben, müssen Sie eine monatliche Erklärung einreichen, selbst wenn Ihr Einkommen null ist. Nicht einzureichen wird als Nicht-Compliance gewertet.
Wie lautet die Frist für die 1%-Steuererklärung in Georgien?
Für Individual Entrepreneurs mit Small Business Status (SBS Georgia) ist die Frist der 15. Tag des Folgemonats. Dies umfasst sowohl die Einreichung der Erklärung als auch die Zahlung der Steuer.
Was passiert, wenn ich in Georgien eine monatliche Einreichung verpasse?
Das Versäumen einer Einreichung löst automatische Geldbußen, Zinsen und Compliance-Warnungen aus. Wiederholte versäumte Einreichungen können zum Einfrieren von Bankkonten und zu Problemen mit VAT-Registrierung, Aufenthaltsanträgen oder Krypto-Lizenzen führen.
Müssen Individual Entrepreneurs in Georgien sich um VAT kümmern?
Ja, in zwei Fällen:
Wenn der Umsatz die VAT-Schwelle überschreitet
Wenn Sie Dienstleistungen aus dem Ausland einkaufen und Reverse VAT auslösen
Auch nicht für VAT registrierte Entrepreneurs können VAT-bezogene Pflichten haben.
Sind georgische LLCs verpflichtet, monatlich Corporate Tax einzureichen?
Nein.Georgische LLCs zahlen Corporate Tax nur, wenn Gewinne ausgeschüttet werden. Allerdings können VAT-Erklärungen, Lohn-Einreichungen und Buchhaltungsunterlagen dennoch monatlich erforderlich sein.
Verändert ein Digital-Nomad-Visum in Georgien die steuerlichen Einreichungspflichten?
Nein.Der Visa-Status ersetzt keine Steuerpflichten. Wenn Sie als Individual Entrepreneur Georgia registriert sind oder eine georgische LLC führen, gilt die monatliche Compliance unabhängig davon, wo Sie sich physisch aufhalten.
Wie beeinflusst Krypto-Einkommen die monatliche Compliance in Georgien?
Krypto-Einkommen muss konsistent gemeldet werden. Banken und Aufsichtsbehörden überwachen monatliche Muster genau. Wenn Sie planen, eine Crypto License Georgia oder VASP Georgia zu beantragen, ist eine saubere monatliche Compliance-Historie entscheidend.
