Georgia Country e-Residency: Vollständiger Antragsleitfaden für 2026
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Georgia Country e-Residency: Vollständiger Antragsleitfaden für 2026
Die Georgia Country e-Residency existiert nicht als formelles staatliches Programm wie das von Estonia. Georgia (das Land) stellt Ausländern keine digitale ID-Karte aus. Ab 2026 können Sie ein Unternehmen oder einen Individual Entrepreneur aus der Ferne per Vollmacht registrieren. Anschließend können Sie sich durch die 183-Tage-Regel oder den Weg für vermögende Privatpersonen für die steuerliche Ansässigkeit qualifizieren.
Die meisten Menschen, die nach diesem Begriff suchen, wünschen sich drei Ergebnisse: ein legales Unternehmen, eine lokale Steuernummer und eine niedrige Steuerbelastung. Georgia bietet alle drei. Jedes erfordert ein separates Verfahren, das von einer eigenen Behörde, entweder dem House of Justice oder dem Revenue Service (rs.ge), durchgeführt wird.
Diese Aufteilung bestimmt Ihren Zeitplan. Eine Remote-Firmenregistrierung kann in 1-2 Werktagen abgeschlossen sein. Die steuerliche Ansässigkeit basiert auf einem 12-Monats-Zyklus und erfordert in der Regel Ihre Anwesenheit im Land.
Was Georgia Country e-Residency im Jahr 2026 wirklich bedeutet
Estonia führte seine e-Residency-Karte im Jahr 2014 ein. Georgia hat nie etwas Gleichwertiges geschaffen. Was Ausländer hier als "e-Residency" bezeichnen, ist eine Reihe von Remote-Verfahren, die zusammen dasselbe Ziel erreichen.
Keine digitale ID, aber ein remote-freundliches System
Die georgische Registrierung erfordert keine staatliche digitale Identität. Eine notariell beglaubigte und mit einer Apostille versehene Vollmacht (POA) ermöglicht es einem lokalen Vertreter, für Sie im House of Justice zu unterschreiben. Für die meisten Gründer ersetzt dieses eine Dokument die e-Residency-Karte vollständig.
Die vier Bausteine
Jedes georgische Remote-Setup kombiniert einige oder alle davon:
Unternehmensform: eine LLC oder ein Individual Entrepreneur (IE), registriert bei NAPR über das House of Justice.
Steuernummer: der bei der Registrierung ausgestellte Identifikationscode, der für jede Einreichung auf rs.ge verwendet wird.
Bankkonto: GEL-, USD- und EUR-Konten bei einer georgischen Bank.
Steuerliche Ansässigkeit: ein persönlicher Status vom Revenue Service, der durch Aufenthaltstage oder Vermögen und nicht allein durch Papierkram erlangt wird.
Die ersten drei können aus dem Ausland erledigt werden. Der vierte Punkt hängt von Ihrer physischen Präsenz oder Ihrem finanziellen Profil ab. Unser Leitfaden zu den Regeln und Anforderungen für die steuerliche Ansässigkeit in Georgia behandelt die Qualifikationskriterien im Detail.
Steuerliche Ansässigkeit vs. Rechtmäßiger Aufenthalt
Diese beiden Begriffe sorgen für die meiste Verwirrung. Die steuerliche Ansässigkeit entscheidet, wo Sie Ihre persönliche Einkommensteuer zahlen. Der rechtmäßige Aufenthalt ist eine Aufenthaltserlaubnis, die es Ihnen ermöglicht, langfristig in Georgia zu leben.
Georgia hat historisch gesehen Bürgern der EU, US, UK und vieler anderer Länder einen visumfreien Aufenthalt von bis zu einem Jahr pro Einreise ermöglicht. Aus diesem Grund benötigen viele Gründer nie eine Aufenthaltserlaubnis. Bestätigen Sie die aktuellen Regeln für Ihren Reisepass, bevor Sie einen längeren Aufenthalt planen.
Wie die Remote-Registrierung Schritt für Schritt funktioniert
Ein typisches Remote-Setup dauert von Anfang bis Ende etwa 5-10 Werktage. Die meiste Zeit entfällt auf die Kurierzustellung Ihrer POA, nicht auf die behördliche Bearbeitung. Die Einreichung selbst geht schnell.
Vorbereitung der Vollmacht
Ihr Vertreter kann erst handeln, sobald die POA in Georgia gültig ist. Sie benötigen:
Reisepasskopie: einen deutlichen Scan der Fotoseite.
Unterzeichnete POA: vor einem Notar in Ihrem Heimatland unterzeichnet.
Beglaubigung: eine Apostille, wenn Ihr Land zur Hague Convention gehört, oder eine konsularische Legalisierung, falls nicht.
Georgische Übersetzung: in Georgia angefertigt und notariell beglaubigt, nachdem das Original eingetroffen ist.
Fehler an dieser Stelle verursachen die meisten Verzögerungen. Unser Leitfaden zum Apostille- und notariellen Beglaubigungsprozess listet die Fehler auf, die zur Ablehnung von Dokumenten führen.
Einreichung und Erhalt Ihrer Steuernummer
Das House of Justice hat eine LLC oder ein IE beim Standard-Service historisch gesehen innerhalb von 1 Werktag registriert. Schnellere Optionen kosten mehr, prüfen Sie daher vor der Einreichung die aktuellen Gebühren beim House of Justice. Sie benötigen außerdem eine juristische Adresse in Georgia, die ein Adress-Leasing bieten kann, wenn Sie kein lokales Büro haben.
Nehmen wir eine polnische UX-Designerin, die deutschen Kunden Rechnungen stellt. Ihre mit einer Apostille versehene POA verlässt Warsaw an Tag eins, und ihr IE ist bis Tag sechs registriert. Danach beantragt sie den Small Business Status, der ihre Steuer auf 1% des Umsatzes festsetzt.
Der Registerauszug zeigt Ihren Identifikationscode. Dieser Code dient gleichzeitig als Ihre Steuernummer auf rs.ge. Es gibt keinen separaten Schritt zur Steuerregistrierung.
Eröffnung des Bankkontos
Das Bankgeschäft ist der Schritt, der am ehesten einen Besuch erfordert. Einige georgische Banken akzeptieren ein Remote-Onboarding für Firmenkonten. Andere verlangen nach wie vor, dass der Geschäftsführer persönlich erscheint.
Klären Sie dies, bevor Sie Flüge buchen. Sehen Sie sich unsere Übersicht zur Online-Eröffnung eines Bankkontos in Georgia an, um zu erfahren, wie das Remote-Onboarding in der Praxis funktioniert.
Estonian e-Residency vs. Georgia Remote-Registrierung
Faktor | Estonian e-Residency | Georgia Remote-Registrierung |
Digitale ID-Karte | Ja, persönliche Abholung an einem Abholort | Keine, stattdessen wird eine Vollmacht verwendet |
Anreise zur Registrierung | Eine Reise, um die Karte abzuholen | Keine für die LLC- oder IE-Einreichung |
Unternehmenssteuermodell | Steuer wird auf ausgeschütteten Gewinn erhoben | 15% auf ausgeschütteten Gewinn, 0% auf einbehaltenen Gewinn |
Regelung für niedrige Umsätze | Für nicht ansässige E-Residents nicht verfügbar | Einzelunternehmen (IE) mit Kleinunternehmerstatus zu 1 % des Umsatzes |
Persönliche steuerliche Ansässigkeit | Wird durch die E-Residency nicht gewährt | Verfügbar über die 183-Tage-Regelung oder das HNWI-Programm |
Marktposition | Unternehmen innerhalb der EU und des EU-Mehrwertsteuerraums | Unternehmen außerhalb der EU |
Aufenthaltsrecht | Keines gewährt | Visumfreier Aufenthalt für viele Staatsangehörige, andernfalls eine Aufenthaltsgenehmigung |
Wann Estland die bessere Wahl ist
Georgien ist die falsche Wahl, wenn Ihre Kunden auf einen EU-Lieferanten bestehen. Einige Beschaffungsteams von Unternehmen und öffentliche Förderprogramme schließen Verträge nur mit EU-Unternehmen ab. Eine georgische LLC kann diese Bedingung nicht erfüllen, unabhängig davon, wie niedrig ihr Steuersatz ist.
Betrachten Sie eine deutsche SaaS-Gründerin, deren Käufer mittelständische EU-Hersteller sind. Die Beschaffungsteams ihrer Kunden verlangen auf jeder Rechnung eine EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Für sie beseitigt ein estnisches Unternehmen die Reibungsverluste, die Georgien verursachen würde.
Die Heimatland-Falle
Keine der beiden Optionen senkt Ihre Steuerlast, wenn Sie in Ihrem Heimatland steuerlich ansässig bleiben. Die meisten Hochsteuerländer wenden Controlled Foreign Company (CFC)-Regeln an. Nach diesen Regeln können Gewinne eines von Ihnen im Ausland kontrollierten Unternehmens als Ihr eigenes Einkommen versteuert werden.
Hier zieht Georgien für Menschen, die bereit sind umzuziehen, an Estland vorbei. Das estnische Programm berührt niemals Ihren persönlichen Status. Georgien kombiniert die Remote-Unternehmensgründung mit einem echten Weg zur persönlichen steuerlichen Ansässigkeit, und Einkünfte aus ausländischen Quellen von ansässigen Privatpersonen waren in der Vergangenheit von der georgischen Einkommensteuer befreit.
Die Wahl der richtigen Struktur für die E-Residency in Georgien
Ein Designer, der monatlich 4.000 EUR in Rechnung stellt, und ein 12-köpfiges Software-Studio sollten nicht dieselbe Rechtsform registrieren. Die E-Residency in Georgien bietet im Grunde die Wahl zwischen vier Rechtsformen, jede mit ihrer eigenen Steuerlogik. Wenn Sie die falsche wählen, zahlen Sie entweder zu viele Steuern oder entwachsen Ihrer Struktur innerhalb eines Jahres.
Einzelunternehmer mit Kleinunternehmerstatus
Ein Einzelunternehmer (IE) ist ein registrierter Einzelgewerbetreibender, keine separate juristische Person. Mit dem Kleinunternehmerstatus zahlen IEs 1 % Steuern auf den Umsatz bis zu einem jährlichen Schwellenwert. Oberhalb dieses Schwellenwerts springt der Satz nach oben, überprüfen Sie also den aktuellen Wert auf rs.ge, bevor Sie damit planen.
Stellen Sie sich einen ukrainischen Werbetexter vor, der in einem Jahr 60.000 GEL (etwa 20.000 EUR, Stand 2026) verdient. Bei 1 % beträgt die Steuerlast 600 GEL (etwa 200 EUR). Unser Leitfaden zum Kleinunternehmerstatus für IEs behandelt die Anspruchsvoraussetzungen im Detail.
Der Weg über das Einzelunternehmen (IE) hat reale Grenzen:
Unbeschränkte persönliche Haftung für Geschäftsschulden, da kein Unternehmen zwischen Ihnen und den Gläubigern steht.
Ausgeschlossene Tätigkeiten, einschließlich vieler lizenzierter Berufe, qualifizieren sich nicht für die 1 %-Regelung.
Keine Mitarbeiter im üblichen Sinne, was es zu einer schlechten Wahl für jeden macht, der plant, Personal einzustellen.
Keine Gesellschafter, Sie können also keinen Mitgründer oder Investor ins Boot holen.
Standard-LLC und die Virtual-Zone-Option
Eine Standard-LLC folgt dem estnischen Modell. Einbehaltene Gewinne werden mit 0 % versteuert, und ausgeschüttete Gewinne werden auf Unternehmensebene mit 15 % versteuert. Auf an Privatpersonen ausgezahlte Dividenden fällt dann eine separate Dividendensteuer an.
Für IT-Unternehmen bietet der Virtual Zone-Status zusätzliche Vorteile. Gewinne aus IT-Dienstleistungen, die an Kunden außerhalb Georgiens erbracht werden, sind von der Körperschaftsteuer befreit. Der Status wird beantragt, nachdem die LLC gegründet wurde, und Sie können sich darüber bei unseren [Virtual Zone LLC services](https://www.gegidze.com/virtual-zone-llc-services-in-Georgia Country) informieren.
Für wen eignet sich die Virtual Zone?
Softwareagenturen, die EU- oder US-Kunden Entwicklungsarbeiten in Rechnung stellen.
SaaS-Gründer, deren Kunden außerhalb Georgiens ansässig sind.
Nicht geeignet für Beratungsunternehmen, Marketingagenturen oder E-Commerce-Händler, deren Einkommen nicht aus dem Export von IT-Dienstleistungen besteht.
Status als International Company
Der Status als International Company steht aus gutem Grund an der Spitze der Pyramide. Er bietet ermäßigte Sätze auf ausgeschüttete Gewinne und auf die Lohnsteuer der Mitarbeiter. Er erfordert aber auch echte Substanz in Georgien, wie etwa eine dokumentierte Erfolgsbilanz in der Branche und tatsächliche lokale Geschäftsaktivitäten.
Dies ist keine reine Remote-Struktur. Ein Berliner Gründer, der nie vorhat, in Tiflis Personal einzustellen, sollte diesen Status nicht anstreben. Er eignet sich für Unternehmen, die ein echtes Team nach Georgien verlegen, und die Zulassungskriterien ändern sich so oft, dass Sie diese vor der Beantragung überprüfen sollten.
So bleibt Ihr Remote-Unternehmen nach der Registrierung rechtskonform
Die Registrierung im Justizhaus ist der einfache Teil. Die meisten Remote-Gründer, die in Schwierigkeiten geraten, tun dies in den Monaten zwei bis sechs. Sie verpassen eine Steuererklärung, verlieren ihre eingetragene Adresse oder erhalten keine Zulassung durch eine Bank.
Die wichtigsten Schritte der Reihe nach einrichten
Befolgen Sie diese Reihenfolge, sobald die NAPR Ihr Unternehmen bestätigt hat:
Aktivieren Sie den rs.ge-Zugang. Ihr Unternehmen erhält bei der Registrierung eine Steuer-ID. Danach benötigen Sie Zugangsdaten für das Portal, um Erklärungen einzureichen und Mitteilungen der Steuerbehörde zu lesen.
Sichern Sie sich eine eingetragene Adresse. Jedes georgische Unternehmen benötigt eine registrierte Adresse in Georgien. Offizielle Briefe und Steuerbescheide gehen dorthin, eine ungültig gewordene Adresse bedeutet also verpasste Post.
Eröffnen Sie ein Geschäftskonto. Banken führen ihre eigenen Compliance-Prüfungen durch, unabhängig von der NAPR.
Beauftragen Sie einen Buchhalter. Jemand muss die monatlichen Erklärungen pünktlich einreichen, auch in ruhigen Monaten.
Registrieren Sie sich für die Umsatzsteuer, falls erforderlich. Die obligatorische Registrierung greift, sobald der steuerpflichtige Umsatz einen Schwellenwert überschreitet, den Sie auf rs.ge überprüfen sollten.
Wenn Sie über kein lokales Büro verfügen, kann Adressleasing Schritt zwei an einem einzigen Tag lösen.
Eine Bankenzusage erhalten
Banken entscheiden unabhängig, ob sie einen nicht ansässigen Kunden akzeptieren. Georgische Banken haben in der Vergangenheit von vielen ausländischen Gründern verlangt, eine Filiale persönlich aufzusuchen. Einige erlauben nun das Remote-Onboarding für Profile mit geringerem Risiko, wobei die Genehmigung nach Eingang der Dokumente in der Regel 1–10 Werktage dauert.
Erwarten Sie Fragen zu diesen Punkten:
Herkunft der Mittel für die Ersteinzahlung und den erwarteten Umsatz.
Standort der Kunden, da Zahlungen aus sanktionierten oder Hochrisikoregionen zusätzliche Prüfungen auslösen.
Klarheit des Geschäftsmodells, belegt durch Verträge, Rechnungen oder eine Website.
Wirtschaftlich Berechtigter Angaben zu jeder Person, die 25% oder mehr hält.
Ein polnischer Entwickler mit zwei unterzeichneten Verträgen von deutschen Kunden durchläuft die Prüfung in der Regel schneller als ein Gründer, der nur einen Businessplan vorlegt. Unsere Seite zur Online-Eröffnung eines Bankkontos in Georgien erklärt, welche Profile sich für das Remote-Onboarding eignen.
Monatlicher und jährlicher Melderhythmus
Georgische Steuererklärungen sind in der Regel bis zum 15. des Folgemonats fällig. Das LLC-Modell macht diesen Rhythmus wichtig, da die Gewinnsteuer bei der Gewinnausschüttung anfällt und nicht am Jahresende. Eine im März gezahlte Dividende führt zu einer Steuererklärung, die bis zum 15. April fällig ist.
Einzelunternehmen (IEs) mit Kleinunternehmerstatus reichen eine monatliche Umsatzmeldung und eine jährliche Steuererklärung ein. Verspätete Einreichungen ziehen Strafen nach sich, und die Beträge werden auf rs.ge veröffentlicht. Der vollständige Kalender findet sich in unserem Leitfaden zu Georgiens monatlichen und jährlichen Steuerfristen.
Kosten, Fristen und wann man Abstand nehmen sollte
Kostenpunkt | Wer den Preis festlegt | Typischer Zeitrahmen | Was die Kosten verändert |
NAPR-Registrierungsgebühr | Tarif des House of Justice | 1-2 Werktage | Express-Service am selben Tag kostet mehr |
Vollmacht und Apostille | Notar im Heimatland | 3-10 Werktage | Variiert stark je nach Land und Notar |
Beglaubigte georgische Übersetzung | Georgisches Übersetzungsbüro | 1-3 Werktage | Seitenanzahl und Dokumentenart |
Geschäftsadresse | Adressanbieter | Am selben Tag | Zusatzleistungen für Post-Scanning und -Weiterleitung |
Bankkonto | Die jeweilige Bank | 1-10 Werktage nach KYC | Persönlicher Besuch vs. Remote-Zulassung |
Monatliche Buchhaltung | Buchhaltungsfirma | Fortlaufend | Transaktionsvolumen, Gehaltsabrechnung, MwSt.-Status |
Virtual Zone-Status | Verfahren beim Finanzministerium | Mehrere Wochen | Vollständigkeit der Beschreibung der IT-Aktivitäten |
Offizielle Tarife ändern sich, prüfen Sie daher die aktuelle NAPR-Gebühr beim House of Justice, bevor Sie planen. Die größte Variable liegt selten auf der georgischen Seite. Apostillen-Kosten in Ihrem Heimatland können die georgische Registrierungsgebühr um ein Vielfaches übersteigen.
Kosten, die Gründer oft übersehen
Die meisten Budgets decken die Registrierung ab und vergessen die laufenden Kosten. Ein realistischer Plan für das erste Jahr enthält diese Posten:
Erneute Apostillierung von Dokumenten, wenn eine Bank ein aktuelleres Zertifikat verlangt als das, welches Sie bei der NAPR verwendet haben.
Reise nach Tbilisi, falls Ihre Bank einen persönlichen Besuch erfordert.
Wechselkursaufschläge bei eingehenden EUR- oder USD-Zahlungen.
Buchhaltung im Heimatland, falls Sie während des Umzugs dort steuerlich ansässig bleiben.
Liquidationskosten, da die Liquidation einer georgischen LLC ebenfalls Meldungen und Zeit erfordert.
Ein niederländischer Berater, der nur die Registrierungsgebühr eingeplant hatte, stellt oft fest, dass Buchhaltung und Bankgeschäfte den Großteil der Ausgaben im ersten Jahr ausmachen. Planen Sie für laufende Kosten, nicht nur für Gründungskosten.
Wann die Remote-Registrierung die falsche Wahl ist
Die Gründung in Georgien ist keine Universallösung. Überspringen oder verschieben Sie diese in folgenden Situationen:
Sie bleiben in Ihrem Heimatland steuerlich ansässig. Hochsteuerländer mit Regeln für ausländische Zwischengesellschaften (CFC-Regeln) können den georgischen Gewinn als Ihren eigenen besteuern.
Ihre Kunden verlangen ein EU-Unternehmen. Einige Käufer aus dem öffentlichen Sektor und Großunternehmen schließen Verträge nur mit in der EU registrierten Lieferanten ab.
Ihre Tätigkeit erfordert eine Lizenz. Glücksspiel, Zahlungsverkehr und bestimmte Finanzdienstleistungen erfordern vor der Geschäftsaufnahme eine behördliche Genehmigung, nicht nur eine Registrierung.
Sie benötigen schnell eine investorenfreundliche Struktur. Viele westliche VCs bevorzugen Delaware- oder UK-Holdinggesellschaften, sodass eine georgische LLC später möglicherweise umstrukturiert werden muss.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich den gesamten Prozess abschließen, ohne jemals Georgien zu besuchen?
Die Firmenregistrierung selbst kann über eine Vollmacht vollständig remote erfolgen. Beim Banking scheitern Remote-Pläne am häufigsten, da einige Banken immer noch ein persönliches Treffen erfordern. Eine persönliche steuerliche Ansässigkeit erfordert physische Präsenz, in der Regel 183 Tage in einem Zeitraum von 12 Monaten, sodass kein Remote-Weg das tatsächliche Leben in Georgien ersetzt.
Bekomme ich durch den Besitz eines georgischen Unternehmens eine Aufenthaltserlaubnis?
Nein, ein Unternehmen allein gewährt keine Aufenthaltserlaubnis. Georgien bietet geschäftsbasierte Aufenthaltserlaubnisse, diese hängen jedoch von Investitions- oder Umsatzkriterien ab, die regelmäßig überarbeitet werden. Prüfen Sie die aktuellen Anforderungen beim Public Service Hall, bevor Sie davon ausgehen, dass sich Ihr Unternehmen qualifiziert.
Sind meine Unternehmensinformationen öffentlich?
Ja. Das NAPR-Register ist öffentlich einsehbar und zeigt den Firmennamen, die Gründer, die Geschäftsführer und die offizielle Geschäftsadresse. Wenn Ihnen Privatsphäre wichtig ist, sollten Sie dies berücksichtigen, da Gesellschafter im georgischen Register nicht verborgen bleiben können.
Kann ich später von einem IE zu einer LLC wechseln?
Es gibt keine direkte Umwandlung von einem IE in eine LLC. Sie registrieren eine neue LLC, übertragen Ihre Verträge und Bankaktivitäten auf diese und schließen dann das IE separat. Legen Sie den Wechsel auf den Beginn eines Monats, damit Ihre letzte IE-Erklärung einen sauberen Zeitraum abdeckt.
Wo wird mein Unternehmen besteuert, wenn ich es aus dem Ausland führe?
Georgien behandelt jedes dort gegründete Unternehmen als in Georgien steuerlich ansässig. Ihr Heimatland kann ebenfalls Ansprüche geltend machen, wenn wichtige Entscheidungen auf dessen Boden getroffen werden, gemäß den Regeln zum Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung. Ein Gründer, der eine georgische LLC täglich von Madrid aus leitet, kann am Ende neben der georgischen auch mit einer spanischen Steuerforderung konfrontiert werden.
Wie aktuell müssen meine apostillierten Dokumente sein?
Es gibt keine einheitliche gesetzliche Regelung, die ein Ablaufdatum für den gesamten Prozess festlegt. Notare, das NAPR und Banken wenden jeweils ihre eigene Praxis an, wobei Banken in der Regel am strengsten sind. Viele Gründer bestellen sofort zwei apostillierte Originale, was eine zweite Runde von Notargebühren erspart, wenn eine Bank aktuelle Kopien anfordert.
Kann ich mir selbst ein Gehalt aus einer georgischen LLC zahlen?
Ja, und Gehälter werden anders besteuert als Dividenden. Das Unternehmen behält die Einkommensteuer auf Gehaltszahlungen ein und reicht dafür eine monatliche Erklärung ein. Eine Mischung aus Gehalt und Dividenden ist möglich, aber jede Zahlungsart bringt ihre eigene Meldepflicht mit sich. Stimmen Sie die Aufteilung daher vor der ersten Auszahlung mit Ihrem Buchhalter ab.


