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Unternehmensgründung in Georgien: Wichtige Fakten, die ausländische Gründer wissen müssen

vor 8 Stunden
10 Min. Lesezeit


Inhaltsverzeichnis




Unternehmensgründung in Georgien: Wichtige Fakten, die ausländische Gründer wissen müssen


Die Unternehmensgründung in Georgien ist schnell und offen für Ausländer. In Georgien (dem Land) kann ein Gebietsfremder 100% eines Unternehmens besitzen. Die Registrierung erfolgt über die National Agency of Public Registry und ist oft in ein bis zwei Werktagen abgeschlossen. Sie können dies aus der Ferne per Vollmacht erledigen. Die meisten Gründer entscheiden sich für eine LLC oder einen Einzelunternehmer.


Geschwindigkeit ist nur ein Teil der Attraktivität. Georgien besteuert Unternehmensgewinne erst bei der Ausschüttung, und zwar mit 15%. Geld, das Sie reinvestieren, bleibt unversteuert. Freiberufler können sich als Einzelunternehmer registrieren und den Small Business Status beantragen, der bis zu einer jährlichen Obergrenze mit 1% Umsatzsteuer verbunden ist.


Die wichtigen Entscheidungen fallen, bevor Sie den Antrag einreichen. Ihre Rechtsform, Ihr Steuerstatus und Ihr Bankplan bestimmen, was Sie über Jahre hinweg zahlen. Ein späterer Wechsel von einem IE zu einer LLC bedeutet eine neue Registrierung, ein neues Bankkonto und neue Kundenverträge.



Was die Unternehmensgründung in Georgien umfasst


Das georgische Unternehmergesetz legt jede Rechtsform fest, die Sie registrieren können. Jede Form hat ihre eigenen Haftungs-, Steuer- und Melderegeln.


Die angebotenen Rechtsformen


Das georgische Recht erkennt mehrere Strukturen an:


  • Limited Liability Company (LLC), das Standardvehikel für die meisten in ausländischem Besitz befindlichen Unternehmen

  • Einzelunternehmer (IE), eine Registrierung als Einzelgewerbetreibender, die an eine Person gebunden ist

  • Joint Stock Company (JSC), ausgelegt für größeres Kapital und die Ausgabe von Aktien

  • Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, die von ausländischen Gründern selten genutzt werden

  • Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens, eine lokale Erweiterung einer im Ausland registrierten Einheit


In der Praxis wählen die meisten ausländischen Gründer zwischen nur zweien davon, dem IE und der LLC. Abschnitt drei vergleicht sie direkt.


Wer Sie registriert und was Sie erhalten


Die National Agency of Public Registry (NAPR) kümmert sich um die Unternehmensregistrierung in Georgien. Sie reichen Ihren Antrag in einer Public Service Hall, auch bekannt als House of Justice, oder über einen Vertreter ein. Bei der Registrierung erhalten Sie einen Identifikationscode, der auch als Ihre Steuernummer beim Revenue Service (rs.ge) dient. Die meisten Gründer benötigen keinen separaten Schritt zur Steuerregistrierung.


Was Sie vor der Einreichung benötigen


Ihre Checkliste für die Unternehmensgründung in Georgien ist kurz:


  • Juristische Adresse in Georgien, mit schriftlicher Zustimmung des Eigentümers

  • Gültiger Reisepass für jeden Gründer und Geschäftsführer

  • Gesellschaftssatzung für eine LLC, die die Eigentums- und Leitungsverhältnisse festlegt

  • Gewählter Firmenname, im Register auf Konflikte geprüft


Wenn Sie noch kein Büro haben, erfüllt eine gemietete juristische Adresse in Georgien die Anforderungen des Registers. Stellen Sie sich eine polnische UX-Designerin vor, die sich visumfrei in Tbilisi aufhält. Sie bringt einen Reisepass und eine unterschriebene Adressenzustimmung zu einer Public Service Hall mit und geht oft innerhalb eines Werktages als registrierter IE wieder hinaus.




Wie man ein Unternehmen in Georgien aus der Ferne registriert


Mit einer notariell beglaubigten Vollmacht (POA) kann ein georgischer Vertreter für Sie unterschreiben und einreichen. Sie müssen niemals in ein Flugzeug steigen. Die ferngesteuerte LLC-Registrierung in Georgien ist mittlerweile ein Routineprozess für Gründer mit Sitz in Europa, der Golfregion und Nordamerika.


Was die Vollmacht abdecken muss


Entwerfen Sie die Vollmacht (POA) umfassend genug, um die gesamte Aufgabe in einem Durchgang abzuschließen. Sie sollte Ihren Vertreter zu Folgendem ermächtigen:


  • Die LLC zu registrieren und die Satzung in Ihrem Namen zu unterzeichnen

  • Die juristische Adresse zu akzeptieren und damit verbundene Dokumente zu unterzeichnen

  • Den Registerauszug und den Identifikationscode abzuholen

  • Ein Bankkonto zu beantragen, sofern die Bank Vertreter akzeptiert

  • Steuererklärungen oder Statusanträge nach der Registrierung einzureichen


Legalisierung Ihrer Dokumente im Ausland


Dokumente, die außerhalb Georgiens unterzeichnet wurden, müssen legalisiert werden, bevor die NAPR sie akzeptiert. Der Weg hängt davon ab, wo Sie unterschreiben:


  • Apostille, wenn Ihr Land der Hague Apostille Convention angehört

  • Konsularische Legalisierung, wenn dies nicht der Fall ist

  • Georgische Übersetzung, notariell beglaubigt in Georgien, für jedes fremdsprachige Dokument


Nehmen wir eine SaaS-Gründerin in München. Sie unterzeichnet die Vollmacht bei einem örtlichen Notar, holt eine Apostille von der zuständigen deutschen Behörde ein und schickt das Original per Kurier nach Tbilisi. Die meiste Zeit entfällt auf die Apostille und den Kurierversand, nicht auf die georgische Registrierung selbst. Unser LLC-Eröffnungsservice deckt diesen vollständigen Remote-Weg ab.


Wo die Remote-Einrichtung an ihre Grenzen stößt


Die Registrierung selbst ist vollständig aus der Ferne möglich. Das Bankwesen ist weniger vorhersehbar. Georgische Banken führen ihre eigenen Compliance-Prüfungen durch, und einige bitten den Eigentümer immer noch, an einem Videoanruf teilzunehmen oder eine Filiale zu besuchen. Betrachten Sie die Unternehmensregistrierung für digitale Nomaden als zweigeteiltes Projekt: zuerst die Unternehmensregistrierung und dann das Bankwesen.



Einzelunternehmer vs. LLC in Georgien

Faktor

Einzelunternehmer (IE)

LLC

Haftung

Unbeschränkt, persönliches Vermögen haftet

Beschränkt auf das Unternehmensvermögen

Hauptsteuer

1% des Umsatzes mit Small Business Status

15% auf ausgeschütteten Gewinn, 0% auf einbehaltenen

Steuerbemessungsgrundlage

Bruttoumsatz, Ausgaben bleiben unberücksichtigt

Gewinn, nur bei Ausschüttung

Geldentnahme

Keine weiteren Steuern, das Geld gehört bereits Ihnen

5% Quellensteuer auf Dividendenausschüttungen an Privatpersonen

Umsatzobergrenze

Statusverlust bei Überschreitung des jährlichen Schwellenwerts (siehe rs.ge)

Keine Obergrenze

Virtual Zone-berechtigt

Nein

Ja, für qualifizierte IT-Dienstleistungen, die ins Ausland verkauft werden

Eigentümer

Nur eine Person

Eine oder mehrere, einschließlich ausländischer Unternehmen

Meldepflichten

Monatliche Umsatzdeklaration

Vollständige Buchhaltung und monatliche Deklarationen


Wann das Einzelunternehmen die falsche Wahl ist


Der Steuersatz von 1% eignet sich für Dienstleistungsunternehmen mit geringen Kosten. Ein ukrainischer Entwickler, der einem US-Kunden 4.000 EUR im Monat in Rechnung stellt, zahlt etwa 40 EUR Steuern und behält den Rest. Das funktioniert, weil fast sein gesamter Umsatz Gewinn ist.


Bei Unternehmen mit geringen Margen kehrt sich die Rechnung um. Ein Wiederverkäufer mit einer Marge von 5% würde 1% jedes Verkaufs zahlen, was etwa einem Fünftel seines Gewinns entspricht. Vermeiden Sie den Weg des Einzelunternehmens in diesen Situationen:


  • Niedrige Margen, wo die Umsatzbesteuerung einen großen Teil des Gewinns auffrisst

  • Vertragsrisiken, bei denen ein Kundenstreit Ihre persönlichen Ersparnisse gefährden könnte

  • Ausgeschlossene Tätigkeiten, da einige lizenz- oder genehmigungspflichtige Tätigkeiten den Kleinunternehmerstatus nicht nutzen können

  • Schnelles Wachstum, bei dem Sie erwarten, den jährlichen Schwellenwert innerhalb von ein bis zwei Jahren zu überschreiten


Prüfen Sie die vollständigen Zulassungsregeln in unserem Leitfaden über Einzelunternehmen und den Kleinunternehmerstatus in Georgien, bevor Sie sich registrieren.


Wann eine LLC ihre laufenden Kosten einspielt


Eine LLC verursacht höhere Betriebskosten, da sie eine ordnungsgemäße Buchhaltung erfordert. Diese Kosten zahlen sich aus, sobald es einen Grund gibt, Geld im Unternehmen zu belassen. Eine Agentur mit zwei Gründern, die Gewinne in neue Mitarbeiter reinvestiert, zahlt 0% auf jeden Lari, den sie nicht ausschüttet.


Eine LLC öffnet zudem Türen, die einem Einzelunternehmen verschlossen bleiben. Investoren erwarten eine Anteilsstruktur, in die sie sich einkaufen können. Softwareexporteure benötigen eine LLC, um sich als IT-Unternehmen in der georgischen Virtual Zone zu qualifizieren, die qualifizierte IT-Gewinne aus ausländischen Quellen mit 0% besteuert. Dieser Status bringt eigene jährliche Verpflichtungen mit sich, behandelt in unserem Leitfaden zur jährlichen Compliance der Virtual Zone,.



Spezielle Steuerstatus, die Sie nach der Gründung hinzufügen können


Eine georgische LLC startet im Standardregime: 15% Steuer auf ausgeschüttete Gewinne und 5% auf Dividenden, die an Privatpersonen gezahlt werden. Nach der Registrierung können einige Unternehmen einen Sonderstatus beantragen, der diese Sätze senkt. Jeder Status hat eigene Zugangsvoraussetzungen und passt zu einer anderen Wachstumsphase.



International Company Status


International Company Status richtet sich an etablierte Unternehmen in den Bereichen IT, maritime Dienstleistungen und ähnlichen Sektoren. Historisch gesehen bot er 5% Körperschaftsteuer, 5% Einkommensteuer auf Mitarbeitergehälter und 0% Steuer auf Dividenden. Letzterer Satz macht ihn attraktiv für Gründer, die sich selbst über Ausschüttungen bezahlen.


Der Status erfordert mehr als nur eine eingetragene Gesellschaft. Rechnen Sie mit Bedingungen wie diesen:


  • Erfahrungshistorie: eine Historie von mindestens 2 Jahren in der entsprechenden Tätigkeit, nachgewiesen durch das Unternehmen oder ein verbundenes Konzernunternehmen

  • Substanz: echtes Personal und ein echtes Büro in Georgien, nicht nur eine virtuelle Adresse

  • Tätigkeitsbereich: Einnahmen aus qualifizierten Dienstleistungen, wobei sonstige Einnahmen normal besteuert werden


Bestätigen Sie die aktuellen Kriterien mit dem Revenue Service, bevor Sie damit planen, da die Regeln im Laufe der Zeit angepasst wurden.


Die Virtual Zone in der Praxis


Die Virtual Zone deckt nur Gewinne aus IT-Dienstleistungen ab, die an Kunden außerhalb Georgiens erbracht werden. Ein in Kiew geborener Entwickler, der SaaS-Abonnements an deutsche Unternehmen verkauft, passt gut dazu. Wenn dasselbe Unternehmen einen Kunden in Tiflis annimmt, fällt dieser lokale Umsatz nicht unter die Befreiung und wird zu den Standardsätzen besteuert.


Das Finanzministerium erteilt das Zertifikat, nachdem die LLC besteht. Planen Sie für den Antrag 2-4 Wochen zusätzlich zur Registrierung in Ihren Zeitplan ein.


Wann ein Sonderstatus die falsche Entscheidung ist


Streben Sie keinen International Company Status an, wenn Sie als Einzelberater 60.000 EUR im Jahr in Rechnung stellen. Die Substanzkosten, wie eine Büromiete und lokale Mitarbeiter, werden die Steuerersparnis übersteigen. Ein Einzelunternehmen mit Kleinunternehmerstatus behält bei dieser Größe fast immer mehr Geld übrig.


Die Virtual Zone ist auch für Nicht-IT-Unternehmen ungeeignet. Eine Marketingagentur oder ein E-Commerce-Shop können sich nicht qualifizieren, unabhängig davon, wie die Dienstleistungen deklariert werden. Die falsche Deklaration von Tätigkeiten zur Erlangung des Zertifikats birgt das Risiko von Steuernachzahlungen bei einer Betriebsprüfung.



Die Betriebsaufnahme nach der Registrierung


Ein registriertes Unternehmen kann Kunden erst dann Rechnungen stellen, wenn es über ein funktionierendes Bankkonto und ein eingerichtetes Steuerprofil verfügt. Die meisten Gründer erreichen diesen Punkt innerhalb von 2-3 Wochen nach dem Registrierungsdatum. Dieser Ablauf vermeidet die üblichen Verzögerungen:


  1. Holen Sie den Handelsregisterauszug und die Satzung ein

  2. Beantragen Sie ein Geschäftskonto

  3. Aktivieren Sie das Steuerportal auf rs.ge

  4. Beauftragen Sie einen Buchhalter

  5. Stellen Sie Ihre erste Rechnung aus


Eröffnung des Geschäftsbankkontos


Georgiens zwei größte Banken, die TBC Bank und die Bank of Georgia, verwalten die meisten Konten in ausländischem Besitz. Beide führen eine Compliance-Prüfung der Gründer, des Geschäftsmodells und der erwarteten Zahlungsströme durch. Eine klare Erklärung, wer Ihre Kunden sind und woher die Zahlungen kommen, beschleunigt die Genehmigung mehr als jedes Dokument.


Bringen oder senden Sie diese Unterlagen:


  • Registerauszug: den aktuellen NAPR-Auszug, der die Geschäftsführer und Gesellschafter zeigt

  • Reisepässe der Gründer: für jeden Geschäftsführer und jeden Gesellschafter über der Eigentumsschwelle der Bank

  • Geschäftsbeschreibung: eine kurze Notiz zu den Dienstleistungen, Kundenländern und dem erwarteten monatlichen Umsatz

  • Nachweis der Geldmittelherkunft: Verträge, Rechnungen oder frühere Unternehmensauszüge


Einige Banken verlangen immer noch, dass mindestens ein Geschäftsführer eine Filiale besucht. Andere akzeptieren ein Remote-Onboarding für bestimmte Profile. Unser Leitfaden zur Online-Eröffnung eines Bankkontos in Georgien erklärt, welche Wege für Nichtansässige funktionieren.


Aktivierung Ihres Steuerprofils


Ihr Unternehmen erhält bei der Registrierung eine Steuernummer, mit der Sie sich auch im Portal des Revenue Service unter rs.ge anmelden. In diesem Portal reichen Sie Erklärungen ein, zahlen Steuern und registrieren sich für die Mehrwertsteuer. Richten Sie den Zugang in der ersten Woche ein, da die erste monatliche Meldung früher fällig werden kann, als Sie erwarten.


Die Mehrwertsteuerregistrierung wird obligatorisch, sobald der steuerpflichtige Umsatz über einen beliebigen rollierenden 12-Monats-Zeitraum einen festgelegten Schwellenwert überschreitet. Überprüfen Sie den aktuellen Wert auf rs.ge. Dienstleistungen, die an ausländische Kunden verkauft werden, werden oft so behandelt, als ob sie außerhalb Georgiens erbracht würden, was für diese Zählung von Bedeutung ist.


Buchhaltung vom ersten Tag an einrichten


Ein IE mit Kleinunternehmerstatus führt eine einfache Einnahmenaufzeichnung. Eine LLC benötigt eine vollständige doppelte Buchführung, eine Lohnbuchhaltung, falls Sie Personal einstellen, und Aufzeichnungen über jede Ausschüttung. Ein in Lisbon ansässiger Gründer, der die Buchhaltung bis zum neunten Monat aufschob, zahlte etwa das Doppelte der normalen Gebühr, um die Unterlagen zu rekonstruieren.


Buchen Sie einen Buchhalter, bevor die erste Rechnung herausgeht. Unsere Steuer- und Buchhaltungsdienstleistungen decken sowohl IE- als auch LLC-Kunden ab.



Laufende Compliance und Betriebskosten

Verpflichtung

IE mit Kleinunternehmerstatus

Standard-LLC

Monatliche Steuererklärung

Umsatzmeldung bis zum 15. des Folgemonats

Gewinnsteuer- und Lohnsteuererklärungen bis zum 15. des Folgemonats

Jährliche Einreichung

Jährliche Einkommensteuererklärung an den Revenue Service

Jahresabschluss an SARAS (reportal.ge)

Steuerauslöser

Jeder Lari Umsatz

Ausgeschütteter Gewinn und verdeckte Gewinnausschüttungen

Buchhaltungsstandard

Einfaches Einnahmenbuch

Vollständige doppelte Buchführung

Typische ausgelagerte Buchhaltung (Marktspanne, 2026)

100-300 GEL (etwa 35-100 EUR) pro Monat

300-1,000 GEL (etwa 100-340 EUR) pro Monat

Prüfungspflicht

Keine

Nur für größere Berichtskategorien


Betrachten Sie die Buchhaltungszahlen als beobachtete Marktspannen, nicht als Festpreise. Eine ruhende LLC liegt am unteren Ende. Ein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern und Umsatzsteuerregistrierung liegt am oberen Ende.



Wie verdeckte Gewinnausschüttungen Gründer einholen


Das Gewinnsteuermodell von Georgia besteuert Geld, das das Unternehmen verlässt, nicht den Gewinn, der im Unternehmen verbleibt. Der Revenue Service behandelt einige Zahlungen als verdeckte Gewinnausschüttungen, selbst wenn Sie nie eine Dividende beschließen. Typische Beispiele sind:


  • Private Ausgaben: ein Familienurlaub oder ein privates Auto, das über das Unternehmen gebucht wird

  • Geschäfte unter Marktwert: Verkauf von Unternehmenswerten an einen Gründer mit Rabatt

  • Langfristige Gründerdarlehen: entnommenes Geld ohne Tilgungsplan oder Zinsen


Jedes dieser Beispiele kann die 15% Gewinnsteuer auslösen, als hätten Sie sich selbst bezahlt. Eine saubere Ausgabenrichtlinie aufrechtzuerhalten, kostet nichts. Eine Steuernachveranlagung kostet echtes Geld.


Fristen für die Steuererklärung und Monate ohne Geschäftsaktivität


Der 15. des Monats ist das Hauptdatum für die meisten georgischen Steuererklärungen. Das Verpassen dieser Frist führt zu Strafen und Verzugszinsen. Der vollständige Kalender, einschließlich der jährlichen Termine, befindet sich in unserem Leitfaden zu monatlichen und jährlichen Steuerfristen in Georgia.


Ruhige Monate heben Ihre Meldepflicht nicht auf. Ein IE reicht weiterhin seine Umsatzmeldung mit null ein. Eine LLC mit angestelltem Personal reicht Quellensteuererklärungen ein, unabhängig davon, ob in diesem Monat Einnahmen erzielt wurden.



Häufig gestellte Fragen


Die staatliche Registrierungsgebühr im House of Justice ist moderat und hängt davon ab, wie schnell die Bearbeitung erfolgen soll. Überprüfen Sie den aktuellen Satz auf der NAPR-Website. Der größte Teil Ihrer tatsächlichen Kosten entsteht durch eine Vollmacht, Übersetzungen, eine Apostille, eine juristische Adresse und die ersten Monate der Buchhaltung. Ein ausländischer Gründer, der die Anmeldung aus der Ferne über einen Vertreter vornimmt, gibt oft mehr für die Dokumentenlegalisierung im Ausland aus als für die Registrierung selbst.

Ja. Georgia verlangt weder einen lokalen Geschäftsführer noch einen lokalen Gesellschafter oder einen ortsansässigen Partner. Ein ausländischer Staatsbürger kann 100% der LLC besitzen und als deren alleiniger Geschäftsführer fungieren. Denken Sie daran, dass der Ort, von dem aus Sie das Unternehmen leiten, die steuerliche Ansässigkeit in Ihrem Heimatland beeinflussen kann.

Nein. Der Unternehmensbesitz begründet keine persönliche steuerliche Ansässigkeit. Sie benötigen im Allgemeinen 183 Tage in Georgia innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums oder einen separaten qualifizierenden Weg, wie erläutert in unserem Leitfaden zu Anforderungen an die steuerliche Ansässigkeit in Georgia. Ohne Ansässigkeit kann Ihr Heimatland die bezogenen Dividenden oder das Gehalt weiterhin besteuern.

Das kann es, und das ist das am häufigsten übersehene Risiko. Länder wie Germany, France und das UK wenden Regeln zur Hinzurechnungsbesteuerung oder Tests zum "Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung" an. Wenn Sie das Unternehmen im Tagesgeschäft von Berlin aus leiten, könnten deutsche Behörden es als in Germany ansässig behandeln. Holen Sie sich Rat in Ihrem Heimatland, bevor Sie sich auf georgische Steuersätze verlassen.

Georgia hat keinen direkten Umwandlungsweg von einer IE in eine LLC. Sie registrieren eine neue LLC, übertragen Kundenverträge und Bankaktivitäten und schließen oder pausieren dann das IE. Planen Sie den Wechsel zu Beginn eines neuen Kundenvertragszyklus, da die Neuunterzeichnung von Verträgen die meiste Reibung verursacht.

Für Umsätze über dem jährlichen Schwellenwert gilt der 1% Satz nicht mehr, und der Überschuss wird höher besteuert. Wiederholte Verstöße können Sie den Status komplett kosten. Wenn Sie erwarten, die Grenze innerhalb von 12-18 Monaten zu überschreiten, vermeidet eine frühzeitige Gründung der LLC einen überstürzten Wechsel mitten im Jahr.

Eine freiwillige Liquidation dauert in der Regel mehrere Monate, nicht Tage. Sie müssen alle Steuern begleichen, abschließende Erklärungen einreichen und eine Frist zur Benachrichtigung der Gläubiger abwarten, bevor das Register das Unternehmen löscht. Das einfache Aufgeben der LLC beendet Ihre Einreichungspflichten nicht, und die Strafen bauen sich weiter auf, solange sie im Register steht.

 
 
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